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审计科
    1993年医院设审计室,刘桂芳任副主任,1995年改任主任。2003年审计室更名为审计科。2004年1月雷芳任审计科副科长。2007年审计科机构级格为副科,2007年1月雷芳任副主任 。2010年7月审计科升格为正科级,2010年11月雷芳继任副科长主持工作,2014年4月唐德菊任副科长主持工作。2019年9月唐德菊任科长。
    工作职责:根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工作规定》等相关法律法规和医院的各项规章制度,对医院财务收支、经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。在院长领导下,依照相关法律法规和《临沧市人民医院内部审计工作制度》、《内部审计岗位职责》的要求,对医院及下属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计职权,对院长负责并报告工作。对全院的财务收支计划或预算的执行和决算,与财务收支有关的经济活动及效益,各类资产的管理情况,物资的购买,国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议,参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。对严重违反财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核清事实的基础上依照有关规定提出处理意见,对正在发生的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为作出临时的制止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经院领导批准采取必要的临时措施,制止其行为。对院内各部门、各科室财经物资活动内控制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理,加强内部控制,提高效益的建议,在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。完成院领导交办的其他工作。
    科室理念:明察秋毫,不徇私情。
    联系电话:内线:2137607转8217;外线:0883-2129099
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